|
|
Objednávka |
|
prenájom oceľových fliaš
|
613,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Messer - Tatragas |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
papierové utierky Tork Matic
|
45,79 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
HygArt s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/044
|
čistiace prostriedky
|
51,34 |
s DPH |
24/20
|
|
12.02.2020 |
FIFTY-FIFTY, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/043
|
tabuľa- Pozor mokrá podlaha
|
32,50 |
s DPH |
23/20
|
|
11.02.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/042
|
ohrievač vody Hakl MK- 1 3,5kW,vodoinštalačný materiál
|
207,47 |
s DPH |
21/20
|
|
11.02.2020 |
MIRAD |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/041
|
elektrina Duklianska
|
817,45 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Vychodoslov.energetika |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
tabuľa- Pozor mokrá podlaha
|
32,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace potreby
|
51,34 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
FIFTY-FIFTY, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
vyhodnotenie odborného vyjadrenie- posúdeniáe technického stavu el. zariadenia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Gabriela Mitrová |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
ohrievač vody a vodoinštalačný materiál
|
207,47 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
MIRAD |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/040
|
nákup PHM
|
102,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovnaft a.s. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/039
|
kontrola požiarnych vodovodov,prenosných hasiacich prístrojov, tlakové skúšky, protokol o kontrole,prehliadka a údržba požiarnych dverí,nákup tlačív
|
407,64 |
s DPH |
19/20
|
|
10.02.2020 |
BTS-PO,s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/033
|
členský poplatok 2020
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
SANET- Združenie používateľov |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/035
|
guličkové perá
|
33,60 |
s DPH |
14/20
|
|
07.02.2020 |
Peter Mihalik, MM PARTNERS PLUS |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/036
|
nákup tonerov
|
89,05 |
s DPH |
16/20
|
|
07.02.2020 |
CAMEA SK, s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/037
|
elektrina
|
592,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Vychodoslov.energetika |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/038
|
jedálne kupóny,zľava
|
3 991,60 |
s DPH |
18/20
|
|
07.02.2020 |
UP Slovensko, s.r.o |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/032
|
tlačivá k maturitnej skúške
|
32,70 |
s DPH |
10/19
|
|
07.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/034
|
pravidelné poplatky VVPN
|
10,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/20/028
|
pravidelné poplatky VVPN
|
13,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
31.03.2020 |